【岗位职责】1、负责对公司内控高频及重大风险问题进行梳理,并制定审计重点工作指引初稿,部门讨论通过后实施;2、负责梳理审计工作流程并进行优化;3、带队参与部分专项审计工作;4、组织审计部与财务部、监察部的内控协调会议;5、参与部分采购部组织的商务谈判会议。【任职要求】1、本科及以上学历,财务会计、财务管理、审计、工商管理等相关专业;2、5年以上审计或财务会计工作经验,有带领下属经验更佳;3、参加过会计、审计方面培训;4、熟悉国家财务、税法、经济法方面相关法律法规,熟悉企业内控制度建设相关知识,了解房屋建筑安装造价基本知识;5、具有较强的判断和决策能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力;6、具有敏锐发现问题的能力并提出整改要求或建议;7、熟悉办公软件、财务软件、ERP软件等,能用CAD看图。年龄要求:23-40岁职能类别:审计经理/主管关键字:企业内审财务审计工程造价审计
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