工作职责:1.组织各部门各分子公司起草、完善内控制度与标准体系;2.制订年度内控计划与目标;3.起草、建立公司内部控制独立检查、评价与报告体系;4.组织内控小组培训与考核,组织完成两次内控自查与四次风险提示检查;5.监督、整改内控缺陷,修订内控手册;6.编制公司内控评价报告,协助完成内控审计报告;7.提出优化组织流程建议。任职资格:1.本科以上学历,会计、财务相关专业,中级会计师及以上职称,具备CPA、CMA证书优先,有大型会计事务所项目管理经验优先;2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;3.有较强的组织沟通能力、团队意识、工作责任感。职位福利:五险一金、全勤奖、带薪年假、高温补贴、节日福利、14薪、提供住宿、提供工作餐职能类别:审计经理/主管关键字:中级会计师内控自查内控评价报告财经法律法规内控手册考核cpa
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